我院完成2004年度质量管理体系内审工作

2004.12.29
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    根据院“2004年度质量管理工作计划” 和“2004年度质量管理体系内部审核方案”的安排,我院组织了32位内审员于2004年10月~11月先后对院高层领导、质量管理体系相关的17个部门/单位及部分工程现场进行了全面的内部审核,还结合院级工程回访和产品质量抽查工作,对四川锦屏二级水电站勘测设计现场设代处、浙江省义乌市金茂大厦写字楼监理现场和上海市苏州河河口水闸工程现场设代处进行了现场审核。
    本年度内审检查的质量活动时段以2004年为主,是今年3月份我院发布D版《质量手册》及程序文件后对实施运行情况的首次正式检查,同时也是院职能部门机构重组后实施的第一次内审,内审工作在院各级领导、内审员和各相关部门/单位的大力支持和协助下圆满完成,实现了审核方案所策划的预期效果。
    通过本年度内审发现:我院质量管理体系文件基本符合GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准要求,D版《质量手册》和程序文件的可操作性进一步增强;组织结构权责明确、运转有效;我院已具有比较适宜的资源条件和较好的基础管理平台,生产和服务提供设施也比较完善;院属各部门/单位所进行的各项质量活动基本符合标准、院质量管理体系文件、适用的法律法规以及规程规范规定要求,在产品的生产和服务提供过程中,各种影响产品符合性的因素均处于可控状态;并通过质量教育、管理评审、质量审核、工程回访、数据分析、纠正措施和预防措施等自我改进和自我完善机制,质量管理体系基本实现了持续改进。
    本年度审核共发现一般不合格8项,无系统性的不合格和严重不合格项,相关7个责任部门/单位正按计划实施不合格项的纠正措施。院要求各部门/单位针对内审发现的薄弱环节研究改进措施,争取明年的质量管理工作更有成效。